业务审计相关论文
论内向型管理审计与业务审计的同质性王光远一、内向型管理审计和业务审计关系的不同观点及其评价在学术界和职业界,对内向型管理审......
融资性贸易也叫作贸易性融资或供应链金融,是参与贸易的各方在商品或服务价值交换中,通过货权和应收账款等权益,利用灵活的商贸手......
随着我国经济的渐渐深入,市场的环境越来越复杂,在这样的环境当中,企业内部的经营管理做工就变得至关重要,其中财务审计的工作是企......
本文介绍了边缘计算辅助数据审计技术,并基于该新技术在HN移动宽带违规审计中进行了应用。实践证明,边缘计算辅助数据审计技术能够......
随着计算机技术和通讯技术的发展,计算机网络对社会各方面的作用变得越来越大,在这种形势下我国的信息化进程正在以飞快的速度发展,我......
管理审计,通常是指对内部管理制度和管理工作所进行的审计.商业银行管理审计作为管理的延伸,是内控管理的重要组成部分,它是以经营......
为总结表彰我国内部审计工作中涌现出来的先进典型,展现新时代内部审计工作者奉献担当、创新发展的新风貌,推动内部审计事业的健康......
如何搞好预算执行审计与其他专业审计的结合李三喜,高雅青郭审计长在今年全国审计工作会议上要求“要重点研究如何深化本级预算执行......
随着我国市场经济体制的建立,金融证券事业迅速发展壮大,如何从审计出发对现有证券机构进行监督,就成为当前审计机构所面临的新课题。......
云南省邮政公司内部审计针对云南邮政金融业务的市场状况和发展环境,对部分州(市)邮政局代理金融业务发展与经营效果进行了审计评价,并......
【正】 在新技术革命进程中,电子计算机的广泛应用,特别是在会计中的应用,给审计工作提出了一个新的课题。在我国农业银行系统中,......
做好农行商业化经营的内审工作高敬基,王振方随着社会主义市场经济的发展和金融体制改革措施的出台,农业银行经营机制转换力度加大,其......
沈阳会计师事务所加入摩斯伦国际会计师事务所96年1月24日,财政部以财会协字(1996)10号文件正式批准会计师事务所加入摩斯伦国际会计师事务所,成为......
随着计算机和通讯技术在金融系统中应用的升级,金融电子系统安全的问题日益突出.如何在实践中探索解决方法,已成为金融界人士关注......
我国目前的审计报告格式采取的是“舶来品”模式。如果不是借鉴国外的先进经验,我们的审计报告很可能还停留在“所附会计报表数据......
不论是民间审计领域、国家审计领域,还是内部审计领域,审计目标均已呈现出超越单纯意义上检查验证财务报表的真实、可靠、公允,以......
览于服务外包业务在世界各国的广泛应用,国际审计与鉴证准则理事会(IAASB)于近日发布了《鉴证业务国际准则第3402号——服务类组织控......
我国社会审计改称民间审计为宜李景忠我国由审计事务所从事的审计活动被称作"社会审计",是因为它是依靠一社会力量*来承办的。"社会力量......
积极开展信贷资产审计压缩非正常贷款林鸿,赵殿起,许孟德建设银行系统建立内部审计制度已有九年了。九年来,全行各级审计部门和广大审......
【正】农村合作经济内部审计工作已成为农经工作的一个重要组成部分,要搞好农村合作经济的内部审计工作,必须从以下三个方面进行把关......
谈预算收入退库业务审计刘建军金库预算收入是国家统一支配的资金,任何单位和个人不得擅自动用。国家对退库的范围、项目及审批程序......
1.内部审计的范围。内部审计的职能范围在其发展过程中经历了三个层次:第一层次为财务审计;第二层次为业务审计;第三层次为管理审计。......
我们在审计中发现,大多数企业对自产自用产品视同销售业务核算不够规范,在科目使用和税费计提等方面未能按照财务制度和税法规定进行......
【正】 桂林市审计局对1996年度完成的65个审计项目进行了质量评比,评出一等奖三项,二等奖五项。 桂林市审计局开展优秀审计项目工......
科学、规范的现场检查方式是一种有效的审计方法,是提高审计监督水平的基础和保证,在实际工作中我们运用这一方法要注意把握好以下几......
目前.在商业银行信贷业务内审工作的实践中,系统性、科学化的抽样技术与模型的运用十分欠缺,理论上也鲜有这方面的研究。拳丈是以践行......
【正】 青岛市税务师事务所暨山东大地会计师事务所是省内唯一一家集代理、审计、资产评估、工程预决算编审、金融业务审计于一体......
2018年共有24家信托被开罚单,累计处罚金额达1450万。其中有的信托公司已多次被罚,甚至是在2018年内多次被罚。几十万的处罚数额对......
<正>最早提出"大数据"时代到来的是全球知名咨询公司麦肯锡。麦肯锡称:"数据,已经渗透到当今每一个行业和业务职能领域,成为重要的......
中央银行会计集中核算系统于2005年正式上线运行,使得人民银行县支行会计部门成为中心支行的一个业务前台.减少了会计核算层次,在防范......
各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、济南、武汉、广州、成都、西安市外经贸委,......
【正】 目前,日本的审计是由公认会计师、监事、内部审计人员来进行的,通称三员审计,其目的、领域、责任等各不相同。监事制度在日......
【正】德国社会保险业的审计监督体系完整。 政府设立联邦保险局负责对全国公营社会保险股份公司的审计监督;设立联邦保险事业监督......
证券业务的审计操作方法初探刘鹏,周祺证券业务分为自营证券业务、代理证券业务和其他证券业务三种。自营证券业务是金融企业作为证......
经理国库是法律赋予人民银行的一项重要职责,为确保国家预算资金的及时收付、准确核算及库款安全,人民银行国库业务不断探索发展创新......
内部控制是一个自我证明系统,就像天然具有“自我净化”功能的小河水一样,能够让公司的组织体系具备类似的净化功能和免疫能力。......